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中共赤峰市委统战部2016年部门决算信息公开说明
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中国共产党内蒙古自治区赤峰市委

统一战线工作部2016年度决算

相关说明


第一部分  赤峰市委统一战线工作部基本情况

一、部门职能

赤峰市委统一战线工作部是市委主管统一战线工作的职能部门,承担“了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结”等职责,具体职责包括:

(一)贯彻执行党中央和自治区党委关于统一战线的方针政策;研究制定我市统一战线工作的具体政策、办法;向市委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系;负责并协调全市统一战线理论政策研究和宣传工作。

(二)负责联系赤峰市各民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

(三)调查研究赤峰市党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

(四)调查研究赤峰市民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

(五)调查研究赤峰市非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。

(六)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;负责台湾在野党派、政治团体的来访工作;做好港、澳、台胞及亲属的有关工作。

(七)负责党外代表人士的政治安排;会同有关部门做好党外干部的发现、培养、选拔和考察工作;推荐、安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人士队伍建设工作;协助民主党派做好干部管理工作;协助管理旗县区党委统战部长,并提出任免建议;协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;按照干部管理权限,协助组织部门管理统战系统属于市委管理的干部。

(八)指导旗县区、市直各单位和大中型企业、大专院校、科研院所、社团的党委统一战线工作;负责旗县区统战部负责人及统战干部培训工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作;代管赤峰市委台湾工作办公室(赤峰市人民政府台湾事务办公室);代管赤峰市归国华侨联合会;指导赤峰市社会主义学院工作。

(九)完成赤峰市委和内蒙古自治区党委统战部交办的其他任务。

二、机构设置及单位构成情况

赤峰市委统战部内设办公室、人事党派科、民族宗教科、经济联络科、理论研究室、党外知识分子联络服务中心。代管市委台湾工作办公室(市政府台湾事务办公室)。

截至2016年末,现有编制数23人,其中:部机关行政编制14人,代管民主党派机关编制6人,工勤编制3人。

第二部分 赤峰市委统一战线工作部2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

赤峰市委统战部2016年综合收支总数为611.56万元,与2015年度相比减少30.36万元,主要是社会保障与就业项目支出减少。

赤峰市委统战部2016年财政拨款支出582.14万元,与年初预算数相比减少29.42万元,主要是统战业务经费减少。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计611.56万元,支出总计611.56万元。与2015年度相比,收入减少30.36万元,下降4.7%;支出增减少30.36万元,下降4.7%。主要原因是社会保障与就业项目支出减少。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计611.56万元,其中:财政拨款收入611.56万元,占100%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计582.14万元,其中:基本支出402.31万元,占69.1%;项目支出179.84万元,占30.9%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计611.56万元,支出总计611.56万元。与2015年度相比,收入减少30.36万元,下降4.7%

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计582.14万元,其中:基本支出402.31万元,占69.1%;项目支出179.84万元,占30.9%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出402.3万元,其中:人员经费382.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金,较上年减少80.98万元,主要原因:机关工作人员津贴补贴减少;公用经费20.28万元,主要包括:办公费、专用材料费、其他交通费等,较上年减少8.72万元,主要原因:差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费均在项目支出中发生。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出21.88万元,其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出15.81万元;公务接待费支出6.07万元。2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是民主党派下乡调研次数增加;二是接待台湾少数民族参访人数增加。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出21.88万元,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出15.81万元,占72.3%;公务接待费支出6.07万元,占27.7%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出15.81万元。其中:公务用车购置支出0元。公务用车运行维护费支出15.81万元,车均运维费5.3万元,较上年增加0.95万元,主要原因是民主党派机关下乡调研用车次数增加。财政拨款开支的公务用车保有量3辆。

公务接待费支出6.07万元。其中:国内公务接待费6.07万元,接待30批次,共接待450人次。主要用于:一是各级领导考察指导、督查调研、工作协调的标准工作餐;二是接待兄弟盟市统战系统人员。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出20.28万元,比2015年减少8.72万元,降低30.1%。主要原因是:一般行政运行费用中有大部分属于项目支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,市委统战部进一步完善了预算绩效管理制度体系,着力推进全过程预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作质量。截至12月底,市委统战部基本完成各项预算绩效指标。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:迟明军    联系电话:0476—8334706

中国共产党内蒙古自治区赤峰市委统一战线工作部.XLS

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